近日,交通集團(tuán)組織財(cái)務(wù)人員參加交通控股集團(tuán)2023年第一季度權(quán)屬子公司財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查活動(dòng)。
本次檢查分為單位自查與單位間互查兩個(gè)階段。集團(tuán)財(cái)務(wù)融資部全體財(cái)務(wù)人員根據(jù)分工安排,在較短時(shí)間內(nèi)完成了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)檔案的自查工作,并在各公司總賬與出納的配合下根據(jù)檢查底稿協(xié)同完成落實(shí)整改工作。單位間互查以分組循環(huán)式上門檢查的模式展開,著重對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)檔案的真實(shí)完整、大額資金使用和調(diào)度的審批、年度財(cái)務(wù)檔案的歸檔、銀行賬戶開銷戶的規(guī)范性、收入費(fèi)用確認(rèn)的真實(shí)有效等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)探討,并及時(shí)與被檢查單位分享心得和看法,以達(dá)到相互促進(jìn)的目的。
此次檢查不僅是對(duì)交通集團(tuán)一季度財(cái)務(wù)工作成果的一種交流學(xué)習(xí),更是對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有財(cái)務(wù)規(guī)范化管理的又一次全面體檢。交通集團(tuán)將以此次活動(dòng)為契機(jī),全面開展財(cái)務(wù)內(nèi)控自查自糾,嚴(yán)格要求各財(cái)務(wù)責(zé)任人員將存在的問題整改到位,全面提升集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平。
